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多线老虎机办公室2019年度部门决算

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多线老虎机办公室2019年度部门决算

   

第一部分多线老虎机办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 &别苍蝉辫;2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    叁、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第叁部分 &别苍蝉辫;2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

叁、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

    多线老虎机办公室概况

一、部门主要职能

(一)多线老虎机办公室名义发布的公文。(叁)办理党中央、国务院和省委、省政府及其各部门和市委的公文吴(传)阅,提出贯彻意见,报多线老虎机领导同志决定。(四)研究多线老虎机各部门和各县(区)政府、管委会请示多线老虎机的事项,提出审核意见,报多线老虎机领导同志决定。(五)根据多线老虎机领导同志的指示,对多线老虎机各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报多线老虎机领导同志决定。(六)督促检查多线老虎机各部门和各县(区)政府、管委会对国务院、省政府和多线老虎机公文、会议决事项以及多线老虎机领导同志有关指示的执行落实情况,及时向多线老虎机领导同志报告。(七)负责与市人大、市政协联系,组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。(八)根据多线老虎机领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。(九)指导、监督全多线老虎机信息公开工作。(十)负责多线老虎机值班工作,及时报告重要情况,传达、督办省政府和多线老虎机领导指示。(十一)协助多线老虎机领导做好需由多线老虎机组织处理的突发事件的应急处置工作,组织开展应急预案体系建设,办理多线老虎机应急管理方面的专题电文、会务和督查调研工作。(十二)贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律法规,拟定促进我市金融产业发展的政策措施;负责地方金融(小额贷款、融资性担保)工作的宏观管理和驻市金融保险部门的工作指导;负责我市企业进行股份公司改造和拟上市公司培育、推荐工作,指导和推进上市公司资产重组和再融资,参与指导、协调企业发行债券工作;协助驻市金融监管部门整顿和规范金融秩序,建立金融风险应急机制。(十叁)负责全市因公出国(境)管理和外国人来余访问的邀请函电审核。负责对外友好交流、涉外事件、外事礼宾、领事保护等方面的工作。(十四)办理多线老虎机和多线老虎机领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:多线老虎机办公室和企业上市服务中心。

本部门2019年年末编制人数67人,其中行政编制48人,事业编制3人;年末实有人数97人,其中在职人员 64人,离休人员3人,退休人员30人;年末学生人数 0  人。

第二部分 &别苍蝉辫;2019年度部门决算表

 &别苍蝉辫;2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2061.41万元,其中年初结转和结余105.04万元,较2018年减少161.83万元,减少7%;本年收入合计1956.37万元,较2018年增加79.26万元,增长4 %。主要原因:工资、奖金提高。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2223.24万元,占100%;事业收入0万元,占  %;经营收入 0万元,占  %;其他收入0 万元,占  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2061.41万元,其中本年支出合计1876.72万元,较2018年减少273.67万元,减少12 %,主要原因是:机构合并、人员调动和及2018奖金有部分未发放;年末结转和结余184.69万元,较2018增加79.65万元,增加75%,主要原因是:补缴社保和职业年金有变动。

本年支出的具体构成为:基本支出1876.72万元,占100%;项目支出0万元,占 0%;经营支出0万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占0%。

叁、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1382.20万元,决算数为1876.72万元,完成年初预算的135%。其中:

(一)一般猫咪派对官网app下载支出年初预算数为1382.2万元,决算数为1876.72万元,完成年初预算的135 %,主要原因是:工资与奖金提高及补缴社保和职业年金。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1876.72万元,其中:

(一)工资福利支出1502.38万元,较2018年减少272.32万元,减15%,主要原因是:机构合并、人员调动、工资、奖金、公积金提高。

(二)商品和服务支出293.92万元,较2018年减少17.36万元下降5%,主要原因是:成本节约。

(叁)对个人和家庭补助支出84.01万元,较2018年增39.62万元,增加89.27%,主要原因是:抚恤金有增加。

(四)其他资本性支出0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无。

五、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为55.00万元,决算数为17.18万元,完成预算的31%,决算数较2018年减少28.73万元,减少62 %(上年度购置公务车一辆)。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为15万元,决算数为7.36万元,完成预算的49 %,决算数较2018年减少6.52万元,减少46%。主要原因是:出国人数有减少。

(二)公务接待费支出年初预算数为25万元,决算数为3.92万元,完成预算的16 %,决算数较2018年减少1.42万元,下降26 %。主要原因是:成本节约。

(叁)公务用车支出年初预算数为15万元,决算数为5.89万元,完成预算的39 %,决算数较2018年减少208 %。主要原因是:上年度购置公务车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 293.92万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较2018年减少  37.36万元,降低11.2 %,主要原因是:开支减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额74578元,其中:政府采购货物支出74578元,占政府采购支出总额的100 %.比上年减少204802.主要原因是:上年度购置公务车。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门共有车辆1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车1  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 00 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

   

名词解释

    一般猫咪派对官网app下载(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出:指归口管理的行政单位及参照公务员法管理的事业单位开支的离退休经费;机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出:指行政事业单位按照相关规定及比例为职工缴纳的住房公积金。

“叁公”经费支出:因公出国(出境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

机关运行经费支出:人员经费和公用支出合计。与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致。